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近年来,宜都市审计局着力加强市政重点建设项目审计监督,单项建安工程审减率均在20%以上。在投资审计取得明显成效的同时,也暴露出建设单位内部审计存在的一些薄弱环节,如项目前期准备不够充分、现场管理不够规范、内部审计机制不健全等。
为进一步加强和完善内部审计工作,该市审计机关积极发挥“免疫系统”功能,结合本地实际出台了《宜都市审计局关于加强内部审计工作的意见》,并制订年度内部审计工作要点,要求被审计对象建立健全内部审计组织、完善内部审计相关制度、明确职责权限、切实提高内部审计人员素质和工作质量,在创新审计方法和坚持审计科学发展方面取得了新的突破。该市住房和城乡建设局作为市政建设项目的主管部门,在项目审计整改过程中,多次召开专题会议研究加强内部审计工作问题,组建重点建设项目管理办公室,下设综合部、工程部、技术部、财务部等4个职能机构,制订和完善了内部审计工作流程。今年6月,由重点建设项目管理办公室牵头,组织专班对其主管的城河大道、园林大道、杨守敬大道等“三条路”延伸段工程开展了内部审计,采取合同条款执行情况检查、结算资料复核及现场工程量验收等方式,内部审计在施工单位所编制结算基础上核减工程造价近1500万元,同时也为下一步审计机关竣工决算审计工作的开展奠定了良好的基础。
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