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中级审计师《审计理论与实务》章节练习题七

发表时间:2018/3/24 10:19:51 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
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一、单项选择题

1、下列关于内部控制的表述中,错误的是:

A、控制风险始终大于零

B、内部控制具有固有局限性

C、如果内部控制足够健全有效,内部控制测评可以代替实质性审查

D、内部控制测评不能代替实质性审查

2、被审计单位内部控制设置比较健全,但未予有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为:

A、低水平

B、中等水平

C、高水平

D、无风险

二、多项选择题

1、下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有:

A、文字说明法

B、调查表法

C、流程图法

D、录像法

E、录音法

2、审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有:

A、逻辑模型法

B、中间表法

C、文字说明法

D、流程图法

E、调查表法


单选题答案

1、

【正确答案】 C

【答案解析】 不论被审计单位内部控制多么健全有效,都应当选择适当方法对被审计单位重要的财政收支、财务收支活动进行实质性审查,即内部控制测评不能代替实质性审查。

2、

【正确答案】 C

【答案解析】 高控制风险(低信赖程度)表明内部控制设置极不健全,或虽设计了良好的内部控制,但却未予有效执行,从而导致经济业务和会计资料大部分失控。

多选题答案

1、

【正确答案】 ABC

【答案解析】 常用的方法有文字说明法、调查表法和流程图法。

2、

【正确答案】 CDE

【答案解析】 审计人员对于被审计单位内部控制的调查结果,应该以书面形式记录或描述出来。常用的方法有:文字说明法、调查表法和流程图法。

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