| 第1课时 |
考情分析 |
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| 第2课时 |
第一部分 审计理论与方法 第一章 总论 第一节 概述 |
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| 第3课时 |
第一章 第二节 审计的职能、地位和作用 |
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| 第4课时 |
第一章 第三节 审计分类 |
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| 第5课时 |
第二章 审计组织与审计法律责任 第一节 国家审计机关 |
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| 第6课时 |
第二章 第二节 内部审计机构 |
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| 第7课时 |
第二章 第三、四节 |
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| 第8课时 |
第三章 审计准则、质量控制标准和职业道德 第一节 审计准则 |
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| 第9课时 |
第三章 第二节 审计质量控制标准 |
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| 第10课时 |
第三章 第三节 审计职业道德 |
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| 第11课时 |
第四章 审计目标和审计程序 第一节 审计目标 |
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| 第12课时 |
第四章 第二节 审计程序 |
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| 第13课时 |
第五章 审计标准、审计证据、审计工作底稿 第一节 审计标准 |
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| 第14课时 |
第五章 第二节 审计证据 |
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| 第15课时 |
第五章 第三节 审计工作底稿 |
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| 第16课时 |
第六章 审计取证方法 第一节 审计取证模式 |
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| 第17课时 |
第六章 第二节 审计取证的基本方法 |
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| 第18课时 |
第六章 第三节 审计取证的具体方法 |
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| 第19课时 |
第七章 内部控制及其测评 第一节 内部控制概述 |
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| 第20课时 |
第七章 第二节 内部控制要素 |
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| 第21课时 |
第七章 第三节 内部控制测评 |
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| 第22课时 |
第八章 审计抽样 第一节 审计抽样概述 |
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| 第23课时 |
第八章 第二节 审计抽样的基本程序和样本选取方法 |
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| 第24课时 |
第八章 第三、四节 |
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| 第25课时 |
第九章 审计报告 第一、二节  |
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| 第26课时 |
第九章 第三、四节 |
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| 第27课时 |
第十章 效益审计 第一节 效益审计概述 |
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| 第28课时 |
第十章 第二节 效益审计程序 |
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| 第29课时 |
第十章 第三节 效益审计方法 |
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| 第30课时 |
第十一章 计算机审计 第一节 计算机审计概述 |
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| 第31课时 |
第十一章 第二节 电子数据审计 |
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| 第32课时 |
第十一章 第三节 信息系统审计 |
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| 第33课时 |
第十二章 审计管理 第一节 审计管理概述 |
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| 第34课时 |
第十二章 第二节 审计计划管理 |
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| 第35课时 |
第十二章 第三节 审计质量管理 |
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| 第36课时 |
第十二章 第四节 审计风险管理 |
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| 第37课时 |
第十二章 第五、六节 |
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| 第38课时 |
第二部分 企业财务审计 第一章 销售与收款循环审计 第一节 本业务循环的性质 |
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| 第39课时 |
第一章 第二节 业务循环内部控制测评和审计目标 |
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| 第40课时 |
第一章 第三节 主营业务收入审计 |
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| 第41课时 |
第一章 第四节 应收款项和其他相关账户审计 |
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| 第42课时 |
第二章 采购与付款循环审计 第一节 本业务循环的性质 |
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| 第43课时 |
第二章 第二节 业务循环内部控制测评和审计目标 |
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| 第44课时 |
第二章 第三节 应付款项审计 |
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| 第45课时 |
第二章 第四节 固定资产审计 |
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| 第46课时 |
第三章 生产与存货循环审计 第一节 本业务循环的性质 |
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| 第47课时 |
第三章 第二节 业务循环内部控制测评 |
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| 第48课时 |
第三章 第三节 产品成本审计 |
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| 第49课时 |
第三章 第四节 存货审计 |
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| 第50课时 |
第四章 薪酬业务循环审计 第一节 本业务循环的性质 |
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| 第51课时 |
第四章 第二节 业务循环内部控制测评和审计目标 |
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| 第52课时 |
第四章 第三节 应付职工薪酬审计 |
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| 第53课时 |
第五章 筹资与投资循环审计 第一节 本业务循环的性质 |
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| 第54课时 |
第五章 第二节 业务循环内部控制测评和审计目标 |
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| 第55课时 |
第五章 第三节 所有者权益审计 |
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| 第56课时 |
第五章 第四节 举债筹资审计 |
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| 第57课时 |
第五章 第五节 投资审计 |
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| 第58课时 |
第六章 货币资金审计 第一节 本业务的性质 |
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| 第59课时 |
第六章 第二节 货币资金内部控制测评和审计目标 |
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| 第60课时 |
第六章 第三节 现金与银行存款审计 |
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| 第61课时 |
第六章 第四节 外币业务与其他货币资金审计 |
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| 第62课时 |
第七章 财务报告审计 第一节 财务报告内部控制测评和审计目标 |
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| 第63课时 |
第七章 第二节 个别财务报告审计 |
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| 第64课时 |
第七章 第三节 合并报告和分部报告审计 |
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