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2011国际内审师考试全真模拟题(13)

发表时间:2011/3/25 13:34:43 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
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13.通过如下哪种方式可以最好地保护计算机程序的安全?

A.为程序访问安装登录系统

B.监控对程序库介质的物理访问

C.限制物理和逻辑访问

D.拒绝从远程终端访问

14.密码是如下哪种控制措施的例子?

A.物理控制

B.编辑控制

C.数字控制

D.访问控制

15.电子数据交换(EDI)带给组织重大的收益,但也存在某些主要的障碍。成功地实施EDI从下列哪项开始?

A.对照支持公司目标的工作流程

B.为EDI系统采购新硬件

C.挑选转化软件和通信软件方面的可靠卖主

D.使交易模式和数据标准化

16.新一代ERP软件(ERPⅡ)包含的先进的计划和进度安排系统:

A.决定零售销路的场所。

B.连接组织和联合体内的其他成员。

C.通过供应链控制制造商的材料和部件的流动。

D.实现对客房定单的跟踪。

17.以下哪项控制措施可以协助保证,联网应付款系统的个人用户将对其通过数据终端所进行的活动负责?

Ⅰ、激活数据终端需要应用口令;

Ⅱ、往来帐数据在处理前得到系统的核实;

Ⅲ、终端活动得到记录;

Ⅳ、往来帐失误得到记录。

正确答案应该是:

A.只有Ⅰ是对的;

B.只有Ⅱ和Ⅳ是对的;

C.只有Ⅰ和Ⅲ是对的;

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ都是对的。

18.两个公司刚刚合并。审计委员会要求两个公司的内部审计人员评估合并后的风险。一个经理建议审计团队共同检查公司文化和上层的论调来识别与合并相关的控制风险。下面哪一项陈述正确?

A.公司文化不是控制环境的一部分,因此不应该在题目中的审计中考虑

B.尽管公司环境可以作为控制环境的一部分加以考虑,评价这样一个环境太主观了,因而没有用

C.组织文化的不同应该被系统的加以识别,因为这种差异可能引起合并风险。但是识别这种差异带有政治性和主观性,不是一个合适的审计活动

D.上述答案都不正确

19.编制预算时,计划过程需要考虑的一个外部因素是:

A.向分权化管理系统的变革

B.实施新的薪金系统

C.新产品开发

D.两个竞争者的合并

20.内部审计适当的组织角色应当是:

A.协助外部审计人员以降低外部审计费用

B.实施调查研究以协助组织达到更有效率的运行

C.履行董事会中审计委员会的调查职能

D.履行评价职能,对组织的各项活动提供审查与评估服务

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(责任编辑:中大编辑)

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