21. 审计人员拟对被审计单位管理费用合理性审查,对费用的相关凭证检查后,发现明细账与总账相符.而且管理费用比例与上年相近。以下哪项审计手续效果最差()。
A.随机抽查管理费用各明细项目
B.复核管理费用计算准确性
C.进行趋势分析
D.运用货币单位抽样法抽查管理费用
[答案]C
22. 如果审计范围受到限制,可能产生的影响非常重大和广泛,注册会计师应出具的审计意见类型是:
A.无保留意见
B.保留意见
C.否定意见
D.无法表示意见
[答案]D
[解析]注册会计师在审计过程中,如果审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛,不能获取充分、适当的审计证据,以至于无法对财务报表发表审计意见,注册会计师应当出具无法表示意见的审计报告。
23. 如果认为财务报表没有按照适用的会计准则编制,未能在所有重大方面公允反映被审汁单位的财务状况、经营成果和现金流量,社会审计人员应当发表的审计意见是:
A.保留意见
B.无保留意见
C.无法表示意见
D.否定意见
[答案]D
[解析]经过审计后,如果认为财务报表没有按照适用的会计准则
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