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2011国际内审师考试《分析技术》模拟试题(20)

发表时间:2011/3/18 14:57:09 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
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99.首席审计执行官揭示了一项明显涉及常务副总经理的重大舞弊活动,而首席审计执行官要向其提交报告。首席审计执行官最好采取以下哪项措施:

A.告知管制机构和公安部门;

B.开展调查,确定副总经理是否参与舞弊活动;

C.与副总经理面谈以获得实质性的证据;

D.将事实报告给首席执行官和审计委员会。

100.内部审计师将业务记录于工作底稿,工作底稿可以包括控制调查问卷、流程图、问题清单以及叙述性的描述。调查问卷由一系列有关控制的问题组成,内部审计师认为这些问题对于预防或阻止差错及舞弊很有必要。以下哪个问题对于帮助内部审计师了解支出循环的完整性最为适当:

A.预先编号支票的使用及说明;

B.内部证实销售发票的数量、价格以及计算的准确性;

C.会计人员的资质认定。

D.处理现金收入

答案部分

一、单项选择题

1.

【正确答案】 C

【答案解析】 A不正确,因为政策和程序主要在任务执行前和执行时提供控制,而不是提供完成情况的反馈。B不正确,因为应用控制用于特殊的领域,比如工资或应付账款。C正确。前馈控制预测并排除问题。政策和程序是一种前馈控制,因为他们能够提供关于一项活动如何进行的指导以确保目标得以最好的实现。D不正确,因为执行控制是在系统开发阶段应用的。

2.

【正确答案】 B

【答案解析】 A不正确:最优化意味着要选出最好的可能的解决方案。B正确:令人满意的决策过程,是决策者使用最低限度的信息量,在最少的时间内做出决定。结果是:不是最佳的但足以给出令人满意的解决方案。C不正确:理想化包括不断变化的情形,以致这个条件不会总是存在。D不正确:最大限度是最优化的同义词,包括选出最好的解决方案的意思。

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(责任编辑:中大编辑)

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