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CIA考试《实施内部审计业务》模拟试题(12)

发表时间:2010/2/1 15:30:25 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
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53.审计人员在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为最有效的证据来源?

A、控制流程图

B、标准操作程序文本

C、关于部门历史、业务及表格使用的描述

D、工序操作标准文本

54.管理人员在填写内控调查表时对每一个问题都回答“是”,并假定所有列示的要求及控制活动都是他们所采取步骤的一个部分。一内部审计师在进行初步调查访问时从管理人员处取回了调查表,但趁管理人员未在场时浏览了一下回答情况。该审计师的上级对审计师此项初步调查任务的完成情况进行评价时,指出复查管理人员对内控调查表回答内容的必要性。审计时应与管理人员面谈,与获取补充信息。因为面谈方式:

A、提供了为确定可能存在问题领域而提问的机会

B、是将信息提高到客观性水平最有效方式

C、当需要大量信息时这是成本最低的审计技术

D、是对获取的信息唯一不需要确证和进行穿行测试的审计步骤

55.WWW站点证书的主要功能是

A、对用户要访问的WWW站点进行身份验证

B、对访问WWW站点的用户进行身份验证

C、防止黑客访问WWW站点

D、与数字证书有同样的目的

56.为了避免非法数据的输入,某银行在每个账号结尾新加一个数字并对新加的数字进行一种计算,此种技术被称为:

A、光学字符识别

B、校验数位

C、相关性检验

D、格式检验

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