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2012年内部审计师考试分析技术练习题(3)

发表时间:2012/2/27 13:44:43 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
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11.

【正确答案】 D

【答案解析】 A、不正确。该选项说明了公司衰败的两个特点:高度集中的决策权和缺少长期计划。专门强调短期效果很可能对生产力的提高有负面影响。

B、不正确。公司衰败的另一个特点是不分主次地裁人,裁人的作法极少会改善一个公司的状况。

C、不正确。这是一种非常粗暴的有主次裁人方法,在管理部门不成比例地裁人会带来灾难性的后果。

D、正确。这是一种长期解决方案,它包括防止公司衰败所必需的因素。

12.

【正确答案】 D

【答案解析】 可以在成本上提供控制。对于生产过程需要大量使用的低值易耗品的控制,一般通过检查预算可以控制耗用情况。

13.

【正确答案】 C

【答案解析】 答案A不正确,如果员工收受回扣,就不会创建未经记录的负债;答案B不正确,获取经批准的经销商的名单不能提供有关收受回扣的任何信息;答案C正确。最佳行动是逐渐取得营销部经理的财务状况和行为的组合情况。员工舞弊的常见迹象是不能解释其财务状况的变化。员工的生活标准与其收入不相称可能意味着存在舞弊。另外,当员工与客户经常娱乐消费时,其行为也应受到怀疑。财务状况和行为的组合有助于证实非法收入,因而为追踪对员工的非法支付提供了依据。答案D不正确,收受回扣对应收账款没有影响。

14.

【正确答案】 B

【答案解析】 A不正确。内部控制调查问卷可以给内部审计师提供经营中内部控制存在或缺乏方面的信息。B正确。检查盘点实物存货的指令可以给内部审计师提供存货记录正确性生方面的信息,但对内部控制系统健全性和运行有效性方面却提供不了多少信息。C不正确。通过实地观察,内部审计师可以了解经营中的内部控制程序并找出失控点。D不正确。流程图可以把一个系统的控制强点和弱点明显标识出来。

15.

【正确答案】 C

【答案解析】 题目中需要监督的主要是经理的行为,因为员工的行为已经得到足够的控制A不正确。因为题中要求建立的监控措施是用来监控餐馆及时全部上交收入的,而本选项的控制措施由餐馆经理来实施,因而无法达到所期望的监控目标。B不正确。即便所有的食品订单都输入了计算机,也无法监控现金的上交情况,因为本选项监控措施没有涉及如何监控将全部收入上交总部的问题。C正确。通过分析性复核程序可以发现异常的餐馆,从而展开调查,是简便而有效的措施,是监控将全部收入上交总部的最佳范例。D不正确。将现金按日送达总部也防止不了隐瞒收入和少交现金的情况发生,且这样做会很难操作,不是这一监控措施的最佳范例。

16.

【正确答案】 B

【答案解析】 A不正确。如有类似的奖励应随时告知审计经理。B正确。审计经理可决定接受礼物与否。C不正确。如有类似的奖励应随时告知审计经理。D不正确。这种做法将损害审计部门与该被审分部之司的关系,应当首先告知审计经理并征求他的意见。

17.

【正确答案】 C

【答案解析】 对于外部审计师列出的风险和问题的清单,首席审计执行官应该考虑外部审计师提出的问题,并在可能的情况下,将这些问题收入内部审计部门计划内的工作范围。

18.

【正确答案】 D

【答案解析】 A不正确。为具体的业务报告确定恰当的结论,不是审计委员会关于内部审计活动的职责。B不正确。批准内部审计师的任免;不是审计委员会关于内部审计活动的职责。C不正确。批准业务工作方案,不是审计委员会关于内部审计活动的职责。D正确。批准首席审计执行官的任免,是审计委员会关于内部审计活动的职责。

19.

【正确答案】 C

【答案解析】 答案A不正确,遵守内部审计活动的章程在外部评估的总的范围内;

答案B不正确,遵守标准在外部评估的总的范围内;

答案C正确。外部评估应由以下的内部审计服务的内容组成:(1)遵守《标准》、IIA的道德规范、内部审计服务的章程、计划、政策、程序、实务和适用的法律、规章;(2)由审计委员会、执行管理层和运营经理所表达的对内部审计服务的预期;(3)将内部审计服务整合进组织的治理过程;(4)内部审计服务所运用的工具和技术;(5)审计人员的知识、经验与学科的混合,包括审计人员对外部复核过程的改进(实务公告1312-1)。不过,内部审计的成本与收益既不容易量化又不是外部评估的内容。

答案D不正确,内部审计活动的工具和技术在外部评估的总的范围内。

20.

【正确答案】 B

【答案解析】 要确定员工福利计划的扣减是否在工资支票中得到了恰当的反映.审计师应该审计从保险商那里获得并维护总付款记录带。将工资单扣除数据与福利制度对账。

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