公众号:mywangxiao
及时发布考试资讯
分享考试技巧、复习经验
准题库APP
手机听课 随时学习
移动刷题 名师直播
新浪微博 @wangxiaocn关注微博
联系方式 400-18-8000
四、内部控制的局限性(P117)
1、内部控制的设置和运行受制于成本效益成本;
2、内部控制一般仅针对常规业务活动而设置;
3、即使是设置完整的内部控制,也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效。
4、内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效;
5、内部控制可能因执行人员滥用职权或屈于外部压力而失效;
6、内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效。
◆在线观看欧阳老师对《审计专业相关知识》的精彩讲解
◆2010年中国审计师考试网辅导方案
◆2010年审计师考试用书,点此订购
◆与其他学员进行交流
◆免费考试报名短信提醒
(责任编辑:)
近期直播
免费章节课
课程推荐
审计师
[协议护航班-不过退费]
7大模块 准题库资料 协议退费校方服务
¥3380
761人正在学习
[冲关畅学班]
5大模块 准题库资料 续学服务校方支持
¥1980
545人正在学习
[精品乐学班]
3大模块 题库练习 精品课程
¥980
445人正在学习