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2013审计师审计理论与实务试卷8

发表时间:2013/4/25 10:14:39 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
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2013年审计师考试时间:2013年10月13日。为帮助各位考生系统的复习审计师考试,小编特为您搜集整理了2013年审计师考试相关练习题,希望对各位考生的复习有所帮助 !

36.下列有关审计取证方法的表述,正确的有: ( )

A.抽查法主要适用于内部控制失效、会计基础工作较差的被审计单位

B.通过检查记录或文件获得的审计证据的可靠性取决于记录或文件的来源和性质

C.询问必须作成书面记录,并由答询人签字或盖章

D.观察有形资产可以为其权利和义务认定提供可靠的审计证据

E.顺查法主要适用于业务规模较大的被审计单位

37.下列有关内部控制的表述,正确的有: ( )

A.内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施

B.保证会计及其他信息资料的真实可靠是内部控制的作用之一

C.内部控制的设置和运行受成本效益原则的影响

D.按内部控制的功能,可以分为预防式控制和察觉式控制

E.如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查

38.下列有关审计报告的表述,正确的有: ( )

A.内部审计机构在实施审计后通常撰写简式审计报告

B.我国国家审计机关在实施审计后撰写的是简式审计报告

C.审计报告复核是审计质量控制措施之一

D.国家审计报告是国家审计机关向被审计单位作出审计决定的依据

E.注册会计师签发的审计报告是具有法律效力的证明文件

39.对信息系统组成部分的审计信息系统审计的内容之一,其审计内容包括:( )

A.计算机硬件

B.系统软件

C.安全控制

D.应用软件

E.组织控制

40.下列有关审计风险的表述,正确的有: ( )

A.审计风险仅存于审计活动的计划和证据收集阶段

B.固有风险和检查风险合并成为被审计单位的重大错报风险

C.审计风险是客观存在的,但具有潜在性

D.审计风险可以控制,但不能完全消除

E.对于不可控的审计风险,审计人员应提高风险承受能力

答案: 36.BC 37.BCD 38.CDE 39.ABD 40.CDE

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(责任编辑:wrr)

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