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2013年审计师考试《审计理论与实务》练习单选15

发表时间:2013/7/29 10:03:25 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
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单选题

61.下列内部控制措施中,属于察觉式控制的是: D

A.授权审批控制

B.原材料消耗定额控制

C.职责分工控制

D.固定资产盘点控制

【答案解析】:察觉式控制是指为了及时查明已发生的错弊所实施的控制。固定资产盘点控制属于为了及时查明已发生的错弊所实施的控制。参考教材P117。

62.下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是:D

A.人事政策

B.组织结构设置

C.风险评估

D.凭证与记录控制外语学习网

【答案解析】:控制活动包括业务授权控制、职责分工控制、凭证与记录控制、实物控制、独立检查。参考教材P119。

63.下列各项中,不属于控制活动的是:C

A.独立检查

B.实物控制

C.监督

D.职责分工控制

【答案解析】:控制活动包括业务授权控制、职责分工控制、凭证与记录控制、实物控制和独立检查等内容。参考教材P119。

64.下列选项中,内部审计属于内部控制中的:B

A.风险评估

B.监督

C.控制活动

D.信息与沟通

【答案解析】:内部控制中监督的内容包括适当及时地评估内部控制的设置和执行情况,以及采取必要的纠正措施。对许多企业来说,内部审计部门在有效监督方面的作用是非常关键的。

65.被审计单位为了保证既定目标得以顺利实现而制定并执行的各项控制政策和程序。属于内部控制要素中的:C

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

【答案解析】:控制活动是指企业管理部门为了保证既定目标得以顺利实现而制定并执行的各项控制政策和程序。参考教材P119。

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(责任编辑:何以笙箫默)

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