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1、下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:答案ABD
A.出纳员记录现金总账 B.出纳员记录应收账款明细账
C.内部审计人员定期监盘库存现金 D.主管会计同时保管支票与印章
E.主管会计编制银行存款余额调节表
2、下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:答案B
A.出纳员编制银行存款余额调节表 B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账
C.出纳员签发支票 D.出纳员登记应收账款明细账
3、下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:答案ABDE
A.定期核对检查 B.严格职责分工 C.控制坐支规模 D.严格财产实物控制 E.严格授权批准
4、下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:答案ABC
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B.抽查银行存款余额调节表上编制人员签章是否为出纳员以外的人
C.检查货币资金收付凭证的管理情况
D.向与被审计单位有业务来往的银行进行函证
E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
5、货币资金审计目标包括:答案ABCE
A. 货币资金的真实性 B. 收付业务的合法性
C. 外币计价的正确性 D.控制措施的可行性 E.账务处理的正确性
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