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为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有( )。
A.抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准
B.检查验收单是否连续编号
C.比较分析当年与上年应付账款余额的变动情况
D.向债权人函证应付账款
E.观察验收部门是否独立于仓库保管部门
【正确答案】:ABE
【解析】CD属于实质性审查。
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2013年审计师考试五月份每日一练汇总
(责任编辑:中大编辑)
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