三 . 用友 ERP-u8 出纳管理步骤
1 、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2 、银行对账 :
a) 银行对帐期初录入 : 出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐,银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
b) 银行对帐单录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单
c) 银行对帐:两种对帐方式:自动对帐,手工对帐。一般情况下,先实行自动对帐,再进行手工对帐,用来对自动对帐的补充。
操作步骤:
☆ 自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,月份——确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
☆ 手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)
双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错
☆ 取消勾对:“取消”按钮
d) 余额调节表:出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
e) 进行核销:对帐平衡后,可将这些已达帐项取消,即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
四 . 用友 ERP-u8 月末处理步骤
1 、自动转账:
1 ):自定义结转
2 ):期间损益结转:自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——确定
2 、月末处理:
1 ):试算并对账:月末处理——试算并对账——选择对账月份——对帐
2 ):结帐:月末处理——月末结账——选中要结帐的月份——对账——查看工作报告——结帐
注:
☆ 上月未记帐,本月不能结帐
☆ 已结帐月份不能填制凭证
☆ 结帐只能由结帐权的人进行。
五 . 用友 ERP-u8 “反操作”步骤
1 、取消结帐
总帐— > 月末处理- > 月末结帐 - > 在要取消结帐月份同时按下三个键 ctrl+shift+F6 - > 输入帐套主管口令 。
2 、取消记帐
☆总帐- > 月末处理- > 试算并对帐- > 同时按下两个键 ctrl+H - > 出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”- > 确定
☆凭证菜单下- > 恢复记帐前状态- > 选择恢复方式- > 确定- > 输入口令- > 恢复记帐完毕 。
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(责任编辑:中大编辑)